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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-30 15:26

每個(gè)月做的是借,管理費(fèi)_福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),貸,預(yù)付賬款-租賃費(fèi)??梢宰鼋?nbsp;付款做這個(gè)借,預(yù)付賬款_租賃費(fèi)16800,貸,銀行存款16800。你的發(fā)票和付款是一起的么?

飛雪 追問

2019-09-30 15:53

發(fā)票和付款是在一起的

maize老師 解答

2019-09-30 15:53

那就這么做吧,借,管理費(fèi)_福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),貸,預(yù)付賬款-租賃費(fèi)。可以做借 付款做這個(gè)借,預(yù)付賬款_租賃費(fèi)16800,貸,銀行存款16800

飛雪 追問

2019-09-30 15:56

那我一開始計(jì)提福利費(fèi),都把一年的金額16800計(jì)提進(jìn)管費(fèi)用里面,附件是用的租賃合同。這樣對(duì)不。后面每個(gè)月攤銷都是攤銷的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)和預(yù)付賬款出來(lái)。好像是沒有什么意義的攤銷。

maize老師 解答

2019-09-30 15:57

這個(gè)需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做,

maize老師 解答

2019-09-30 15:57

你一次做一年費(fèi)用,那就沒有必要攤銷了

飛雪 追問

2019-09-30 15:58

我那個(gè)算不算權(quán)責(zé)發(fā)生制,計(jì)提一年的租金入福利費(fèi)對(duì)不對(duì)嘛,不可能每個(gè)月來(lái)計(jì)提

maize老師 解答

2019-09-30 15:59

需要按月做管理費(fèi)用下面去,你都一年做費(fèi)用,那還做借,應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)1400,貸,預(yù)付賬款-租賃費(fèi)1400。這個(gè)啥意義了,

飛雪 追問

2019-09-30 16:00

付錢的時(shí)候做在預(yù)付賬款里面去了,借,應(yīng)付職工薪酬,貸預(yù)付賬款_租賃費(fèi)。就是為了把預(yù)付賬款和應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)攤銷平

飛雪 追問

2019-09-30 16:02

你直接說(shuō)我開始發(fā)給你的三筆憑證做法可以不?繞來(lái)繞去都繞暈了

maize老師 解答

2019-09-30 16:15

不認(rèn)可,你這樣還做啥呢,直接做管理費(fèi)用 16800 貸應(yīng)付職工薪酬,16800 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以,你還做啥預(yù)付,我上面說(shuō)了,按月做管理費(fèi)用下面去,你一次做費(fèi)用,那做啥預(yù)付,不需要做預(yù)付了

飛雪 追問

2019-09-30 16:27

那都已經(jīng)做好幾個(gè)月了,怎么辦呢,

maize老師 解答

2019-09-30 16:49

沖掉你之前做,管理費(fèi)用這個(gè)按月做

飛雪 追問

2019-09-30 18:27

這個(gè)麻煩,每個(gè)月利潤(rùn)表都要修改

maize老師 解答

2019-09-30 18:31

你這個(gè)是這個(gè)月統(tǒng)一沖掉之前的,之前幾個(gè)月管理費(fèi)用一起做

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您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-01-22 10:50:35
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
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