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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-30 13:58

你好 那你是少計提和少做工資表了。你要不做工資表 然后補計提金額

Z&C 追問

2019-09-30 14:00

重新做工資表嗎?

meizi老師 解答

2019-09-30 14:01

你好 是的 你需要重做或者補做少做的工資表    不然和你實際發(fā)放不一致了

Z&C 追問

2019-09-30 14:03

但是這個工資表是以前年度的,我現在改不了,是這樣的,應發(fā)工資是20000元,然后扣了社保,公積金,個稅,實發(fā)應該是16600元,但是以前財務發(fā)工資的時候是直接發(fā)了20000的,這樣怎么處理

meizi老師 解答

2019-09-30 14:07

你好  把社保和公積金單位部分計提了 繳納個稅和社保公積金做出來 發(fā)放工資扣除就行了

Z&C 追問

2019-09-30 14:08

怎么寫分錄呢

meizi老師 解答

2019-09-30 14:08

你好 比如工資100元 個稅5元 個人社保3元  單位社保5元  那么 先計提工資:借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100   計提單位社保:借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5  繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保5  其他應收款-個人部分社保3  貸銀行存款8 ; 發(fā)放工資: 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3  應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款92

Z&C 追問

2019-09-30 14:17

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-09-30 14:20

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相關問題討論
少了補計提工資,多了沖銷多計提的部分
2016-01-13 19:14:44
你好!將錢從外賬轉到內帳
2016-07-20 15:36:09
你好 那你是少計提和少做工資表了。你要不做工資表 然后補計提金額
2019-09-30 13:58:49
您好!9月當然要寫進去。
2016-10-27 10:37:11
你好,借;制造費用等科目,貸;其他應付款 既然是你們公司請的人,怎么對方會給你單位支付這個費用呢?
2020-03-30 10:59:31
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