
計提費(fèi)用:借:費(fèi)用/貸:其他應(yīng)收付款時: 借:其他應(yīng)收/貸:銀現(xiàn)收到發(fā)票怎么做呀(房租、水電費(fèi)、廣告費(fèi)、物業(yè)費(fèi))
答: 這個不叫計提,是按實(shí)際發(fā)生的做,這個發(fā)票有差額么,沒有直接貼借:費(fèi)用/貸:其他應(yīng)收 這個后面有就沖掉借:費(fèi)用/負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收 負(fù)數(shù)按發(fā)票重新做
計提水電費(fèi)時,借制造費(fèi)用-水電費(fèi)銷售費(fèi)用水電費(fèi),貸其他應(yīng)付款-水費(fèi) 其他應(yīng)付款-電費(fèi),沖銷計提的水電費(fèi)咋做會計分錄
答: 您的計提分錄就錯了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
辦公室的水電費(fèi)、供冷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)計提,是貸:應(yīng)付賬款 -物業(yè)管理費(fèi),還是其他應(yīng)付款-物業(yè)管理費(fèi)?
答: 您好!計入應(yīng)付賬款更合適。

