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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-11 10:29

購買了一套辦公家具,款付了一部分,但對方發(fā)票全部開完,該怎么做會計分錄?求解答!謝謝!

宋生老師 解答

2016-03-11 10:39

您好!付部分款的時候,借:預付賬款,貸銀行存款。支付剩余貨款時候,借:管理費用-辦公費,貸:預付賬款,銀行存款。如果只是收到票,還沒有付余款可以借:管理費用-辦公費,貸:預付賬款-xx公司,應付賬款-xx公司

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相關問題討論
這個網費是電信開的嗎
2016-10-26 10:07:01
購買了一套辦公家具,款付了一部分,但對方發(fā)票全部開完,該怎么做會計分錄?求解答!謝謝!
2016-03-11 10:29:07
1)先轉入固定資產清理:借:固定資產清理累計折舊 貸:固定資產(2)收到保險公司賠償:借:銀行存款 貸:固定資產清理(3)結轉凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
2015-09-30 18:38:22
你好 這個改造金額大 你做 :借長期待攤費用貸銀行存款 。 按月分攤 :借管理費用-電力改造費 貸 長期待攤費用 核算
2020-12-15 10:32:36
您好,您原辦公樓做固定資產清理了吧,現在的正常計入固定資產就可以,您這是差價需要您另外支付的是嗎
2020-06-06 16:50:36
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