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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-29 22:21

你們單位有留抵,就是進項大于銷項的

.笑顏 追問

2019-09-30 10:10

老師你好,應該是賬務處理有誤造成的,實際沒有留抵,申報表也沒有留抵數(shù)。只是賬本上有借方余額,我要結(jié)平。
借管理費  貨應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這么做行嗎?

郭老師 解答

2019-09-30 10:13

那你這樣做賬實不一定相符

.笑顏 追問

2019-09-30 10:53

那怎么辦?我想結(jié)平

郭老師 解答

2019-09-30 10:57

最正規(guī)的查原因
你那么做不合理

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
應該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,以保證您的財務記錄準確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
年末的應交稅費-未交增值稅借方余額,不要轉(zhuǎn)
2021-01-04 11:08:59
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