
上月多計提費用10700元,如何沖回多計提部分,本月發(fā)生費用9803元,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 你好,之前的分錄是怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
老師,我這一期的利潤可能很多,我能多計提一些費用嗎?
答: 你好 實際發(fā)生的成本費用沒有回來發(fā)票可以計提 一下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 工作中是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 在計提所得稅費用 還是先計提所得稅費用 在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢如果沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,先計提所得稅費用 那哪來的利潤表
答: 年終結(jié)賬的時候是先計提所得稅費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,在把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,在計提法定盈余公積,最后再把利潤分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,順序


XUE 追問
2019-09-29 16:00
玲老師 解答
2019-09-29 16:03
XUE 追問
2019-09-29 16:05
玲老師 解答
2019-09-29 16:07