
2018年8月成立的公司,18年11月開的基本戶,因為沒什么數(shù)據(jù)前期零申報沒做賬,2019年7月開始有數(shù)據(jù),我做賬建賬是從7月起,8月申報7月工資2800元。請問7月做賬時工資會計分錄要怎么做?然后計提8月工資對嗎?
答: 七月份借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存 八月份計提八月份的
員工的個稅基本戶在一月扣的,但是十二月工資并沒有計提,怎么做會計分錄調賬處理?
答: 補做分錄 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬--工資 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 1月份實際發(fā)放工資時,做 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,政府會計,1.付社工工資的時候多付錢了,(社工工資是專項,上級有補貼)這筆分錄應該怎么做呀,2.然后得從代發(fā)戶轉到基本戶,這筆分錄應該怎么做呀,3 下個月再付工資的時候應該怎么做分錄呀
答: 同學你好,請稍等,這邊為你回復


厲 追問
2019-09-29 11:57
郭老師 解答
2019-09-29 11:58
厲 追問
2019-09-29 12:56
郭老師 解答
2019-09-29 13:06