老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

老師你好,我?guī)涂蛻舸_(kāi)增值稅專票,地址應(yīng)該是寫(xiě)大道82號(hào),我寫(xiě)的是210號(hào),這個(gè)票可以抵扣用嗎?
答: 不影響認(rèn)證,但是最好重新開(kāi)
我們開(kāi)專票的流程是先在自己公司電腦上申請(qǐng)代開(kāi)專票,然后到大廳機(jī)器上去取票。請(qǐng)教一下:目前存在上月代開(kāi)增值稅專票金額開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方發(fā)現(xiàn)后就退回來(lái)了應(yīng)該沒(méi)抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了。是在自己公司電腦上申請(qǐng)代開(kāi)紅字專票,然后再在自己公司電腦上申請(qǐng)代開(kāi)正確的金額,然后再去大廳取票嗎?還是直接去大廳申請(qǐng)開(kāi)紅字,再重開(kāi)票?
答: 你好,提供對(duì)方拒收證明去大廳沖紅,自己不能沖的,至于內(nèi)部要不要走申請(qǐng)流程看你們自己制定,一般要走流程
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)人代開(kāi)的增值稅專票能抵扣嗎
答: 您好 個(gè)人代開(kāi)的增值稅專票符合條件能抵扣

