
老師你好 我有個固定資產(chǎn)電腦入錯進(jìn)入管理費(fèi)用了 但已經(jīng)結(jié)賬上報表 不想再修改了 我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 你好,可以現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借;固定資產(chǎn),貸;管理費(fèi)用 (如果跨年就通過以前年度損益調(diào)整科目核算)
老師,去年的固定資產(chǎn)記成了管理費(fèi)用,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的借: 管理費(fèi)用 1000借:管理費(fèi)用 1000借:固定資產(chǎn) 500 做反了 跨年了 怎么調(diào)整啊
答: 你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整

