
上月申報(bào)增值稅有留底稅額,這個(gè)月的應(yīng)納稅額怎么算?
答: 本月申報(bào)增值稅時(shí),填寫納稅申報(bào)表會自動抵減上期留抵稅額的。
老師,您好,本月即征即退應(yīng)納稅額是21523.73,一般項(xiàng)目的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)了,出現(xiàn)期末留底稅額6163.67,但是申報(bào)后繳納的增值稅是21523.73,為什么不能直接遞減6163.67?
答: 你好,同學(xué)。 你這留抵是否出現(xiàn) 在了你主表的留抵項(xiàng)目欄里面
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月因?yàn)殇N項(xiàng)負(fù)數(shù)沖了一張,導(dǎo)致在增值稅報(bào)表中。銷項(xiàng)這一欄是-10606.36,是第11欄,然后在第18欄實(shí)際抵扣稅合計(jì)計(jì),一欄是-10606.36,然后19欄,應(yīng)納稅額為0,然后20欄留底稅額為10606.36,這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的稅額,要不要做帳到留底中去
答: 你好,不用做賬的,下月如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),會在申報(bào)表上自動減的。
一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表其中的留底稅額=資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)么
增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)的上期留抵稅額應(yīng)該是要和上月底賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的金額保持一致是吧
軟件產(chǎn)品即征即退申請表,,如果上月有留底稅額當(dāng)期應(yīng)納增值稅額不等于當(dāng)期實(shí)際繳納增值稅稅額,是嗎?
老師,上期有留底稅額,這個(gè)月需要繳納增值稅,那個(gè)留底稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_留底稅額嘛


哭泣的電燈膽 追問
2019-09-27 16:04
張艷老師 解答
2019-09-27 16:04