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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-09-27 15:23

你好!你計提到9月份就好了

Lnj 追問

2019-09-27 15:26

6月份沒有計提工資,因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)了工資了,所以9月份做賬,憑證上就直接借:管理費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬   做完后就結(jié)賬了,現(xiàn)在要把6月份工資計提到9月份來嗎

Lnj 追問

2019-09-27 15:28

還是說我不用計提6月份工資了,后面做7.8.9月份賬,只計提7.8.9月份就好了

宋生老師 解答

2019-09-27 15:29

你好!你6月份發(fā)工資怎么做的分錄?

Lnj 追問

2019-09-27 15:36

借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

宋生老師 解答

2019-09-27 15:39

你好!這樣的話,你已經(jīng)做完了,不用補(bǔ)了啊
本身就只要做這2個分錄

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相關(guān)問題討論
你好!你計提到9月份就好了
2019-09-27 15:23:09
你好 參考這個操作一下 如何跨年反結(jié)賬 - http://www.68803990.com/index.php/article/182.html
2022-01-25 10:11:59
是的,可以反結(jié)賬修改的
2020-03-17 10:35:51
可以次月發(fā)放時計提
2018-05-17 18:52:13
您好,具體是怎么錯的
2019-09-05 22:02:55
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