
出口是2018年數(shù)據(jù) 現(xiàn)在做免稅收入申報(bào),這個(gè)怎么報(bào)呢
答: 你好,在開(kāi)具其他發(fā)票欄次填寫
出口的收入,沒(méi)開(kāi)票的,申報(bào)是在免稅收入那里填寫數(shù)據(jù)嗎?
答: 您好,您可以填在附表一未開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的免稅或免抵退銷售額里面
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,之前已在出口退稅申報(bào)免抵退收入的但未做收齊,現(xiàn)在轉(zhuǎn)免稅收入,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中免抵退收入里減去這部分免稅金額,如果本月出口退稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)未做收齊或者收齊金額小于轉(zhuǎn)做免稅的這部分金額可以嗎?
答: 你好,是的哦,要減出來(lái)的
老師,我們是出口企業(yè),享受出口免稅政策,我們的免稅收入在所得稅申報(bào)表《免稅收入、減計(jì)收入、所得稅減免等優(yōu)惠明細(xì)表》上應(yīng)該填寫在哪一列呢
您好,老師,我想問(wèn)下公司出口未退稅收入如果轉(zhuǎn)免稅收入申報(bào)的話,具體賬務(wù)怎么處理?謝謝

