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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-27 10:29

您好
可以沖計提0.03的工資 請問您計提時候分錄怎么寫的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:32

甘老師,太好,你來了,5月份做憑證時是這么寫的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:35

現(xiàn)在已經(jīng)9月了,前面的都結(jié)賬了,如果要改怎么辦

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:36

借 管理費用-職工薪酬-0.03
貸 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬-0.03
您做了看平不平

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:38

不是計提多了,計提的數(shù)沒有問題,是工資表金額小數(shù)計算有誤差,4196-424.17-71.63=3700.2,但是工資表的數(shù)是3700,所以導(dǎo)致最后計提的數(shù)和實際發(fā)放工資的數(shù)有差異

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:39

那就是發(fā)放的金額比計提的多?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:40

其實是人事做工資表的時候,EXCEL表格小數(shù)尾數(shù)有問題,4196-424.17社保-71.63個稅=3700.2,結(jié)果人數(shù)做工資表最后的合計實發(fā)3700

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:42

其實是不是應(yīng)該計提的時候少計提0.03就可以了

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:43

這個是尾差 計提的時候調(diào)整就好了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:45

這個是5月做的分錄,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:47

老師,您看我5月做的分錄是不是不對,已經(jīng)結(jié)賬了,是只能在9月調(diào)整嗎,調(diào)整 的話怎么寫分錄

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:51

您做到營業(yè)外收入了0.03?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:53

是的,是不是做錯了,要怎么調(diào)整

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:54

老師,回答的好慢呀,急

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:54

借:管理費用-職工薪酬 -0.03
貸:營業(yè)外支出 -0.03

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 10:59

那應(yīng)付職工薪酬余額呢

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:00

借:管理費用-職工薪酬  0.03 
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利   0.03

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 11:03

老師,你寫了兩筆分錄,這兩筆我都要做上去嗎,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 11:04

可是我是做到營業(yè)外收入了,為什么出現(xiàn)營業(yè)外支出的科目啊。。

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:04

是的 兩筆都要做 
您現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-職工福利是有借方余額還是貸方余額?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 11:06

應(yīng)付職工薪酬科目不應(yīng)該有余額,沒有余額

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:07

那就不要做第二筆分錄啊
借:管理費用-職工薪酬 -0.03
貸:營業(yè)外支出 -0.03

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 11:08

可是我是做到營業(yè)外收入了,為什么出現(xiàn)營業(yè)外支出的科目?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:10

因為您前面入錯科目了 現(xiàn)在要對應(yīng)調(diào)整啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-27 11:12

這樣對嗎?不是貸  營業(yè)外支出,而是貸之前用錯的那個科目吧?

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:20

抱歉 應(yīng)該是營業(yè)外收入 選擇的時候選錯了科目  是這樣寫 對不起哈

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相關(guān)問題討論
可計入應(yīng)付職工薪酬科目
2019-09-27 10:28:47
你好,多計提了的話就直接沖銷計提分錄
2019-09-27 10:15:02
您好 可以沖計提0.03的工資 請問您計提時候分錄怎么寫的
2019-09-27 10:29:51
你好 借方管理費用等貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2019-03-05 11:31:10
你好,上月月底計提工資5000元,下月實際發(fā)放了2500,剩余的2500不用做賬務(wù)處理,留下個月少計提,
2019-09-06 17:07:54
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