
請(qǐng)問老師,不用償還的其他應(yīng)付款50萬,作為營業(yè)外收入入賬,會(huì)涉及到所得稅稅費(fèi)問題嗎?該怎么處理?
答: 你好 會(huì)計(jì)入到本年利潤里面 繳納企業(yè)所得稅??
軟件開發(fā)企業(yè)2017年收到政府補(bǔ)助收入80萬,當(dāng)時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款。到現(xiàn)在還未攤銷。 處理方法是否是分期攤銷至營業(yè)外收入,年末一并交納所得稅呢
答: 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,應(yīng)當(dāng)計(jì)入遞延收益。隨著資產(chǎn)的折舊,遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)其他收益或者營業(yè)外收入。年末交所得稅的話,80萬元是直接確認(rèn)為稅法上的收入的,要進(jìn)行納稅調(diào)增的哦!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,有一筆貸方61塊余額的其他應(yīng)付款-某文具店,因?yàn)橘I了他店里的東西有質(zhì)量問題,故余款61元就不再支付了,請(qǐng)問這個(gè)怎么把賬沖平?可以不轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?因?yàn)橐凰枚?/p>
答: 你好,有兩種處理方式,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或沖減費(fèi)用,兩者處理后的結(jié)果是一樣的,通常會(huì)計(jì)處理是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。


陸彩霞 追問
2019-09-27 09:46
許老師 解答
2019-09-27 09:52