
我管理費(fèi)用稅控盤抵了增值稅利潤(rùn)表怎么調(diào)整
答: 減少你管理費(fèi)用科目發(fā)生額
老師,稅控盤抵減本月增值后。管理費(fèi)用明細(xì)賬和利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用不一致,相差480。這個(gè)該怎么處理呢。
答: 你好,是減免的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用貸方,軟件無法識(shí)別嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月有做的稅控盤服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用貸方有數(shù),但是利潤(rùn)表的只提取費(fèi)用借方發(fā)生的數(shù),已經(jīng)結(jié)賬了,如果我在這個(gè)月調(diào)整一下報(bào)表公式,之前幾個(gè)月的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)有變化嗎?還是發(fā)結(jié)賬,把管理費(fèi)用做借方負(fù)數(shù)?
答: 你好,個(gè)人建議反結(jié)賬,把管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)

