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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-26 19:13

您好
是您單位扣點(diǎn)對(duì)嗎
借:銀行存款  20000
貸:其他應(yīng)付款 19000
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:21

老師是聯(lián)營(yíng)銷售收入, 超市給他們結(jié)算的時(shí)候直接扣除扣點(diǎn)的,買(mǎi)的貨款錢(qián)給對(duì)方一萬(wàn)九,那一千元扣點(diǎn)錢(qián)還用單獨(dú)核算嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:22

一千元扣點(diǎn)錢(qián)要單獨(dú)核算 這個(gè)是您的收入

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:23

老師那一千元收入咋做分錄阿,不知道咋做了

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:24

我上面給您寫(xiě)了啊 您只要根據(jù)單位稅率把銷售額跟銷項(xiàng)稅額自己寫(xiě)上就好了啊

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:26

老師你上面給我寫(xiě)的分錄沒(méi)有單獨(dú)核算一千元的

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:27

老師那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1000吧

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:27

我寫(xiě)在一筆分錄上的 您只要把1000里面的銷售額跟銷項(xiàng)稅額填入就好了啊  或者您稅率多少

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:28

我們沒(méi)有稅率,我們是個(gè)體工商戶也是小規(guī)模納稅人

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:31

老師那得做兩筆分錄吧,我們是銀行給對(duì)方轉(zhuǎn)的帳,做相反的分錄,貸:銀行存款阿

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:31

那是征收率
借:銀行存款 20000
貸:其他應(yīng)付款 19000
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  1000/1.03=970.87
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000/1.03*0.03=29.13
支付結(jié)算款
借:其他應(yīng)付款 19000
貸:銀行存款

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:33

謝謝老師了,這筆業(yè)務(wù)太難了。

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:34

老師那也得做兩筆分錄

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:35

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:38

嗯 做兩筆業(yè)務(wù)比較清晰 
思路清晰了 也不難吧這樣寫(xiě)您能理解的吧?

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:38

老師超市支付聯(lián)營(yíng)收入的時(shí)候還賣(mài)給客戶冰柜、電子秤之類的都一起扣除了,這咋算啊

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:39

冰柜、電子秤是您自己?jiǎn)挝坏陌桑?/p>

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:40

是的,單位的,直接付貨款的時(shí)候扣除的

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:43

那跟上面的一樣寫(xiě)分錄
不過(guò)要結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品(冰柜、電子稱)

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:44

那還得做一筆分錄老師,都整蒙們了。

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:45

只是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額增加您冰柜跟電子稱扣下面的錢(qián) 然后寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

TST敏子 追問(wèn)

2019-09-26 19:47

老師月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸庫(kù)存商品對(duì)嗎,冰柜,電子秤不是屬于固定資產(chǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:48

這要看您單位把冰柜跟電子稱做在什么科目的 如果是固定資產(chǎn)的話 那就不是這樣寫(xiě)了

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您好 是您單位扣點(diǎn)對(duì)嗎 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)付款 19000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-09-26 19:13:27
是一樣的哦,表上所屬期就是一年的數(shù)據(jù)
2018-05-21 15:56:23
如果當(dāng)月算收入,下月結(jié)算時(shí)應(yīng)該如何入賬?每個(gè)月的不出庫(kù)的怎么算?也算在收入里嗎?
2018-08-09 14:31:12
需要開(kāi)具紅字發(fā)票,將多開(kāi)的部分給沖回來(lái)。 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)增 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 金額均為負(fù)數(shù) 其實(shí)您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷售時(shí),給其做現(xiàn)金折扣或銷售折讓處理,比較省事。
2018-03-06 15:22:34
你好計(jì)入銷售費(fèi)用中。 配件是貨物 要視同銷售的
2020-06-23 14:14:42
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