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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-09-26 18:52

你好,稅控盤減免只能減免對應(yīng)稅控盤開票的公司的。所以只能對應(yīng)分支機構(gòu)抵減。

感動的翅膀 追問

2019-09-26 19:05

也就是說,維護費發(fā)票開給哪個公司的,就只能哪個公司抵減增值稅,不能進行匯總抵減增值稅是嗎?

小祝老師 解答

2019-09-26 19:10

是的哦,這個肯定是要對應(yīng)單位抵減的。

感動的翅膀 追問

2019-09-26 19:20

如果之前已經(jīng)匯總遞減了,該如何處理?

小祝老師 解答

2019-09-26 19:25

假如這個稅控盤是總公司的,這個錢肯定是要做應(yīng)收賬款的,讓分公司把這個稅錢給總公司。

感動的翅膀 追問

2019-09-26 19:37

假設(shè)分支機構(gòu)抵減了總公司的減免稅額100元,分支機構(gòu)要給總公司100元?這樣就可以了嗎,會不會有什么風(fēng)險?

小祝老師 解答

2019-09-26 19:43

總公司報稅,有抵扣的所以用了,然后掛分公司的稅款,這個也是正常的啊,沒有什么風(fēng)險呀。

感動的翅膀 追問

2019-09-26 19:47

好的,謝謝老師,麻煩老師了。

小祝老師 解答

2019-09-26 19:48

祝你工作愉快,如果對我的答案滿意,請給五星好評,謝謝了。

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相關(guān)問題討論
你好,稅控盤減免只能減免對應(yīng)稅控盤開票的公司的。所以只能對應(yīng)分支機構(gòu)抵減。
2019-09-26 18:52:25
同學(xué)你好,你所指的減免稅總額,是你在做年度匯算清繳時,有個附表需要填寫減免稅相關(guān)的數(shù)據(jù), 這些數(shù)據(jù),一般是涉及到公司所處在這個稅收優(yōu)惠的政策,比如小微企業(yè),如果它的應(yīng)納稅所得稅在100以內(nèi),那它要減免50%來算,如果是國高,研發(fā)費用的有加計扣除,所得稅率還得按15%來算,等 ;
2022-03-25 15:08:39
加計扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤總額*10%,因為政策所得稅稅率是25%,高新技術(shù)企業(yè)是15%,相當(dāng)于減免了10%。
2022-01-13 14:37:33
你好,不需要的
2017-01-09 10:46:03
加計抵減額和減免稅額在計算繳納增值稅稅額時可以減去
2020-07-30 09:12:05
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