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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-09-26 16:14

你好,你可以做借:預付賬款,貸:其他應付款。等發(fā)票到了再做借:固定資產(chǎn),貸:預付賬款,等還錢老板的時候,就做借:其他應付款,貸:銀行存款。

吾豆 追問

2019-09-26 16:31

老板想把前期墊資款都轉成他的投資款、發(fā)票未到的怎么處理?

小祝老師 解答

2019-09-26 16:39

1、計入實收資本的事項,需要以合同章程、股東或董事會決議相關條款或決議作為依據(jù);
2、如所墊付的資金具備上述條件的,可以計入實收資本。
如果最終轉為實收資本了,可以做借:固定資產(chǎn),貸:實收資本。這種情況等發(fā)票到了,直接把發(fā)票作為附件就可以了。

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你好,你可以做借:預付賬款,貸:其他應付款。等發(fā)票到了再做借:固定資產(chǎn),貸:預付賬款,等還錢老板的時候,就做借:其他應付款,貸:銀行存款。
2019-09-26 16:14:58
你好,借低值易耗品-打印機,貸銀行存款,后續(xù)轉入管理費用-辦公費
2019-10-07 15:03:25
可以計入固定資產(chǎn)
2015-12-01 09:52:05
你好。 借 管理費用-辦公費貸銀行存款; 金額不大直接做
2021-10-19 14:23:31
借管理費用辦公費貸銀行存款
2019-12-27 19:19:38
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