
去年所得稅多計(jì)提了12.1元,今年繳納時(shí)少交了12.1.現(xiàn)在所得稅借方還有12.1元,這個(gè)我怎么做帳務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整
企業(yè)所得稅計(jì)提多了,怎么沖計(jì)提所得稅了?
答: 你好,是當(dāng)年計(jì)提多了,還是跨年計(jì)提多了?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅我可以把成本及費(fèi)用多預(yù)提一點(diǎn),然后不繳納企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,成本費(fèi)用不得預(yù)提,需要根據(jù)你賬面利潤情況預(yù)交企業(yè)所得稅的


鄒老師 解答
2016-03-09 15:47
鄒老師 解答
2016-03-09 15:49