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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-26 10:05

你好同學(xué),這個(gè)加50-30您能提供一下題嗎?

青春壹個(gè)敷衍的年華 追問

2019-09-26 10:06

這個(gè)

何江何老師 解答

2019-09-26 10:16

同學(xué)看不清,但是感覺 是什么營業(yè)外收入50萬,然后允許的虧損是30,我講一下這個(gè)30,為什么讓減掉,我們納稅要可以抵去年的虧損,所以30可以,同學(xué)。

青春壹個(gè)敷衍的年華 追問

2019-09-26 10:29

營業(yè)外支出60萬(其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬)

何江何老師 解答

2019-09-26 10:40

同學(xué),營業(yè)外支出不讓稅前扣的,但是如果是符合規(guī)定的就可以稅前扣的同學(xué)。但是我們有一個(gè)比例,所以應(yīng)該是加50-符合的比例

青春壹個(gè)敷衍的年華 追問

2019-09-26 10:42

好的,謝謝老師

何江何老師 解答

2019-09-26 10:56

不客氣懂了記得點(diǎn)五星好評

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)算應(yīng)納稅所得額*征收率
2022-03-15 12:20:20
你好,是的,是這樣的
2020-08-04 16:52:41
嗯,你好在咱具體實(shí)操中啊,這個(gè)營業(yè)外支出分兩種情況,一種是這個(gè)營業(yè)外支出呢,你合理合規(guī)可以扣除,那就從嗯,在計(jì)算所得稅的時(shí)候就要減去營業(yè)外支出,如果你這個(gè)營業(yè)外支出不符合匯算清繳扣除的要求,你就不能扣除他。
2022-03-10 15:49:32
企業(yè)所得稅是收入減去成本費(fèi)用后的金額乘以稅率計(jì)算呢。
2021-08-13 13:13:11
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