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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-09-26 09:38

你好同學
你現(xiàn)在盤點一下用盤點的金額入賬就好了,同學

Murphy 追問

2019-09-26 09:42

現(xiàn)在是沒有庫存的

Murphy 追問

2019-09-26 09:44

沒有庫存的話是不用管這個發(fā)票嗎?做帳的時候不用做的是吧

何江何老師 解答

2019-09-26 10:01

你好同學
同學是的沒有就不用管這塊了

Murphy 追問

2019-09-26 10:16

那我在算這個季度的成本的時候,6月的工資、社保都不能算在這季度的成本里面吧?這個季度查帳征收,要按利潤申報經(jīng)營所得

何江何老師 解答

2019-09-26 10:24

你好同學
是的同學是這樣的情況,同學。

Murphy 追問

2019-09-26 11:33

那這個季度有預付賬款的怎么弄,也是以前核定時的業(yè)務

Murphy 追問

2019-09-26 11:33

是按正常做預付賬款嗎

何江何老師 解答

2019-09-26 11:52

是正常的預付就好了同學

Murphy 追問

2019-09-26 12:09

那銀行存款賬戶起初有余額,怎么設(shè)置

何江何老師 解答

2019-09-26 12:11

借:銀行存款  貸:資本公積(未分配利潤)這樣走平

Murphy 追問

2019-09-26 13:39

那我6月的工資、社??劭钤?月,這個要怎么做

何江何老師 解答

2019-09-26 13:40

這個要看你們公司怎么操作了。
  社保的個人繳費由用人單位代扣代繳,用人單位應當在7月份繳納7月份的參保費用(含公司繳費部分和個人繳費部分),但是用人單位是在7月即扣繳7月份的個人應繳費部分還是待8月份發(fā)放7月份工資時再扣繳,這是他自己的事情,只要不是提前扣除,其他機構(gòu)無從干涉。
計提時:借:管理費用等費用(公司承擔部分)

           其他應收款(個人承擔部分)

        貸:應付職工薪酬-社會保險

支付時:借:應付職工薪酬-社會保險

貸:現(xiàn)金或銀行存款

Murphy 追問

2019-09-26 13:48

那就是7月帳上要補計提是嗎?因為7月以前都是不做帳的

何江何老師 解答

2019-09-26 13:55

是的同學,就是這樣的同學。

Murphy 追問

2019-09-26 14:35

還有一筆以前打款的但在這個季度退款的,怎么做?

Murphy 追問

2019-09-26 14:44

我這么做對嗎?借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤,老師,之前那個起初銀行余額我也貸利潤分配未分配利潤,對嗎?

何江何老師 解答

2019-09-26 14:51

是的同學,就是這樣的同學

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相關(guān)問題討論
你好同學 你現(xiàn)在盤點一下用盤點的金額入賬就好了,同學
2019-09-26 09:38:53
查帳征收:適用財務會計核算規(guī)范的企業(yè),按收入減成本費用后的利潤找適用稅率,計算繳納企業(yè)所得稅。 核定應稅所得率征收:是對能夠正確核算收入而不能正確核算成本費用的企業(yè)適用。 2、查帳征收與核定應稅所得率征收,關(guān)鍵是看你的利潤率與核定應稅所得率誰高,如果是利潤率高,實行核定應稅所得率征收就會少繳稅,否則就會多繳稅。
2019-02-26 10:53:15
主要的區(qū)別在于,查賬征收是需要取得發(fā)票的人合并征收,對發(fā)票沒那么強烈的要求。
2021-09-15 15:50:15
您好,可以申請稅務局,如果稅務批準,就能改的,否則,今年就改不了了。以后注意每年提前申請核定征收。
2019-01-28 20:37:26
你好 是的 那你就要整理數(shù)據(jù) 期末數(shù)據(jù)來作為現(xiàn)在建賬的期初才行的
2020-05-04 15:02:04
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