
如果公司增值稅進(jìn)項大于銷項,月末要做會計處理嗎
答: 你好 進(jìn)項多不交稅 不用寫分錄
當(dāng)月增值稅進(jìn)項大于銷項的會計處理
答: 你好!這個不需要單獨(dú)處理了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,月末增值稅怎么會計處理,包含進(jìn)項銷項稅
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

