印花稅是季報(bào),每個(gè)月還要計(jì)提么 問
你好,這個(gè)你在季度末的時(shí)候計(jì)提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個(gè)企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

你好,我們是事業(yè)單位,我們現(xiàn)在要建賬,但期初數(shù)據(jù)只有應(yīng)收賬款,銀行存款,固定資產(chǎn),我該貸方放入啥科目合適,
答: 你的凈資產(chǎn) 另外結(jié)余 事業(yè)基金等科目
老師您好,我們是行政事業(yè)單位單位用之前收取暫存款購買的固定資產(chǎn)。借:暫存款,貸:銀行存款 ?怎么入固定資產(chǎn)賬呀?
答: 借,固定資產(chǎn) 貸,暫存款
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
二級事業(yè)單位賬目合并到一級事業(yè)單位,合并單位如何記賬,例如銀行存款,固定資產(chǎn)等
答: 如果是兩個(gè)單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來兩個(gè)單位互有往來帳項(xiàng),在合并時(shí)先對沖. 年終結(jié)賬時(shí),對已完工的項(xiàng)目,撥入??钆c撥出???、和專款支出對沖,工程項(xiàng)目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個(gè)新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
你好,行政單位用非同級財(cái)政收入購買的固定資產(chǎn)如何記賬,收到錢:借方:銀行存款 貸方:非財(cái)政撥款收入購買固定資產(chǎn):借方:固定資產(chǎn) 貸方:銀行存款
事業(yè)單位學(xué)校用其他應(yīng)付款購置固定資產(chǎn),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;借固定資產(chǎn),貸累計(jì)盈余對嗎


陽光 追問
2019-09-25 20:27
陳詩晗老師 解答
2019-09-25 20:28