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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 16:40

你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫(kù)存商品或原材料 ,   貸;應(yīng)付賬款-暫估

格格公主 追問

2019-09-25 16:43

票到了,借:應(yīng)付    貸:預(yù)付嗎?若有差額什么辦?

鄒老師 解答

2019-09-25 16:44

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料  , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;預(yù)付賬款
不管是否有差額,都是先紅沖暫估入庫(kù)分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄

格格公主 追問

2019-09-25 16:45

好的,謝謝老師。明白了。

鄒老師 解答

2019-09-25 16:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,手工做賬的思路:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)做記賬憑證,根據(jù)憑證登記賬簿,然后出具報(bào)表 比如取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-06-23 22:06:40
沒有數(shù)據(jù),咋編,厲害
2017-07-10 14:43:08
你好,電算化不用記賬,憑證做了就可以查明細(xì)賬,審核通過了就可以產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表,這是最直觀的區(qū)別
2018-10-30 19:24:52
你好,需要票據(jù)粘貼單,費(fèi)用報(bào)銷單,記賬憑證,賬簿等
2018-09-28 15:51:23
正常做場(chǎng),但是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2015-12-28 10:31:07
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