你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請(qǐng)問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長(zhǎng)VIP班-二十 問
課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬,已經(jīng)實(shí)繳了20萬。但 問
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

8月份我司開錯(cuò)了一張發(fā)票,把13%的稅率開成了16%的。購(gòu)方那邊已經(jīng)認(rèn)證和報(bào)稅了。這個(gè)月購(gòu)方那邊申請(qǐng)了紅字信息表,我方也開具紅沖了。購(gòu)方需要把原來的兩聯(lián)退回來嗎
答: 不需要對(duì)方退回了,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了。
十年前的發(fā)票我方購(gòu)買方已認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方要沖紅,我方開具紅色信息表,重新開具,之前和現(xiàn)在的稅率不一樣怎么辦?
答: 同學(xué)你好,可以按之前的稅率沖紅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前的稅率是16%,開具的發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,現(xiàn)在稅率變13%了,還能重開之前16%的發(fā)票嗎
答: 開錯(cuò)了,退回重開的發(fā)票可以按照原稅率

