国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-09-25 15:25

你好同學
借:銀行存款 
貸:其它業(yè)務收入

然后你將固定資產清理一下,轉掉就好了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好同學 借:銀行存款 貸:其它業(yè)務收入 然后你將固定資產清理一下,轉掉就好了
2019-09-25 15:25:25
你好,沒事的,可以處理
2019-04-08 17:22:51
你好,需要開具折讓發(fā)票,然后做這個分錄 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款
2019-05-06 10:49:14
應收應付賬款尾數賬務處理一般分為以下步驟:1)登記、審核及對賬;2)及時確認應收應付賬款的余額;3)審核收支憑證,記賬及科目核算;4)制作應收應付賬款的期末結算表;5)處理尾數賬款;6)復核應收應付賬款的余額;7)撰寫應收應付賬款的期末結算報表與報告。
2023-02-24 23:11:03
你好 借銀行存款 貸長期應收款
2019-06-09 08:40:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...