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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-09-25 11:03

借:庫存商品--創(chuàng)維電視
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
        貸:銀行存款等
借:銀行存款等
        貸:主營業(yè)務收入---液晶顯示屏
               應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本
       貸:庫存商品--液晶顯示屏

liLy 追問

2019-09-25 11:12

但進貨才50臺,單價1500,銷售出去確有1000pcs,單價180,以前也沒有庫存,不明白這個數量和單價這里怎么解釋

張艷老師 解答

2019-09-25 11:14

根據您的描述,老師的理解銷售和購入的物品不是同一個的商品。

liLy 追問

2019-09-25 11:36

那是不是亂開出來了,我都不敢做這賬了,請老師指點

張艷老師 解答

2019-09-25 11:43

需要您首先告訴老師一下,您最初問題的描述中,購入商品和銷售出去的顯示屏,二者是同一商品還是不同商品呢?

liLy 追問

2019-09-25 11:49

同一商品,這個公司只做電視機

張艷老師 解答

2019-09-25 11:51

如果是同一商品的話,開具的銷項發(fā)票就是不合適的,要統(tǒng)一為創(chuàng)維電視嘛

liLy 追問

2019-09-25 12:00

開出去的發(fā)票對方已經抵扣了,怎么辦,如果是購入的電視機質量問題,拆成配件銷售出去,所以以液晶顯示屏銷售出去

張艷老師 解答

2019-09-25 12:11

這個要讓對方申請紅字發(fā)票信息表給您公司,由您公司開具紅字發(fā)票,然后再開具正確的稅收分類編碼發(fā)票給對方的。不然會有涉稅風險的。

liLy 追問

2019-09-25 12:25

銷項進項都已經抵扣了,能不能現在把相同商品的銷項進項開回來,金額相同,現前面的做暫估,暫估入賬幾個月后發(fā)票現在才回來這個有沒風險,現在發(fā)票回來做如下分錄
借:庫存商品--創(chuàng)維電視
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款等
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務收入---液晶顯示屏
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品--液晶顯示屏
不知是否可以這樣?

張艷老師 解答

2019-09-25 12:27

銷項進項都已經抵扣了,能不能現在把相同商品的銷項進項開回來,金額相同,現前面的做暫估,暫估入賬幾個月后發(fā)票現在才回來這個有沒風險,-------思路不錯,但是您公司的上游企業(yè)是不會如您所想開具您之前銷售商品對應的稅收分類編碼的,因為現在金三系統(tǒng)會稽核監(jiān)控企業(yè)庫存情況,誰也不敢隨便開具任意稅收分類編碼的發(fā)票的。

liLy 追問

2019-09-25 12:42

我把風險都跟老板說了,老板說跟上游公司是有真實交易,問可不可以現在再開回來,老師,要是前面暫估入賬,發(fā)票幾個月才回來這個可以解釋嗎,

張艷老師 解答

2019-09-25 12:44

這樣解釋是可以的,如果到時上游企業(yè)能開過來這樣的發(fā)票,就是最好的結果了。

liLy 追問

2019-09-25 17:20

老師,這個問題我越想越糊涂了,前面的進項商品創(chuàng)維電視機發(fā)票已經抵扣認證了,銷項是商品液晶顯示屏發(fā)票,如上現把銷售液晶顯示屏的進項發(fā)票取回來還有意義嗎?
相當現在庫存商品還存在(創(chuàng)維電視機)

張艷老師 解答

2019-09-25 17:23

現在的擔心是,目前稅局采用的金三系統(tǒng),是可以根據稅收分類編碼,監(jiān)控到企業(yè)庫存的。如果進項稅收分類編碼和銷項稅收分類編碼不一致的話,稅局會檢查的。

liLy 追問

2019-09-25 17:37

現把與銷項對應編碼的進項取回來也無意義嗎?老板說開出去的銷項對方不配合退回,還有沒其他方式補救

張艷老師 解答

2019-09-25 17:41

現把與銷項對應編碼的進項取回來也無意義嗎?---怎么沒意義,這樣可以避免您公司招來稅局的檢查。
老板說開出去的銷項對方不配合退回,還有沒其他方式補救---估計您的供應商不就會配合的,上面已經介紹原因了。補救方式就要聯系您的客戶,換開正確的稅收分類編碼的發(fā)票。這個事情已經一定要注意的。

liLy 追問

2019-09-25 18:08

您意思是要么讓供應商把與銷項對應編碼的開回來,要么就是讓客戶把銷項退回,把正確開過去,可原來進項已經認證抵扣了

張艷老師 解答

2019-09-25 21:12

是的,就是這樣理解和操作的。只有對應進銷項發(fā)票稅收分類編碼,才能避免給企業(yè)帶來稅務風險。

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借:庫存商品--創(chuàng)維電視 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入---液晶顯示屏 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品--液晶顯示屏
2019-09-25 11:03:22
你好 ;? ?1.? ?借在建工程? 貸銀行存款。 完工借 固定資產貸在建工程 2.? ? 借固定資產-設備貸銀行存款? ? 3.? ? ?借原材料 貸銀行存款? ?4.? ? 借生產成本? -人工費- 生產成本 -折舊費、生產成本-材料費? ? 貸? 應付職工薪酬 -工資? ; 累計折舊 ; 原材料? ? ;? ?結轉 :借庫存商品? ?貸?生產成本? -人工費- 生產成本 -折舊費、生產成本-材料費? ? ? ;? 5.? ?借銀行存款 貸主營業(yè)務收入; 應交稅費; 應交增值稅? ?借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?
2022-03-04 10:59:25
您好!你要把控什么?
2017-05-09 11:49:52
Na你這里的賬務處理沒什么不一樣啊,只是說你銷售多了一個渠道,在抖音上面進行銷售,以正常銷售確認收入結轉成本就行了。給抖音相關的一個費用,注意銷售費用處理。
2022-03-22 19:22:11
您好,稅務方面,一般納稅人報稅時主要需要核對銷項稅額、進項稅額和應納稅額數據的正確性,賬務方面,主要是依據會計準則如實做賬,保持賬表一致。另外,在面試前,您還可以多多關注相關稅收優(yōu)惠政策,合理籌劃納稅事項也很容易獲得企業(yè)的青睞。
2020-05-21 14:24:00
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