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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-25 10:24

您好
可以年末的時(shí)候根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額余額做一筆這樣的分錄

花兒朵朵朵開 追問

2019-09-25 10:26

年末做完上面那筆,還要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  嗎

bamboo老師 解答

2019-09-25 10:29

是的 還應(yīng)該做一筆這樣的分錄 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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