老師,有一筆這樣的業(yè)務(wù),由于增值稅稅率的變更導(dǎo)致的,我們單位委托A公司給B公司加工的產(chǎn)品,加工完成以后,我單位給B公司先開(kāi)的票,由于稅率的變更,我們給B公司開(kāi)票就是按13開(kāi)的,由于A公司沒(méi)有給我們開(kāi)票,我就先估入的,就是按13的稅率估入的,現(xiàn)在A公司給我開(kāi)的票是按16開(kāi)的,導(dǎo)致我單位現(xiàn)在庫(kù)存商品里只有金額,沒(méi)有數(shù)量了,我現(xiàn)在該怎么辦啊
晴空
于2019-09-25 06:38 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
李老師.
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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學(xué)員你好,你是問(wèn)分錄吧
借:成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬12000*1.13=13560
借:應(yīng)付職工薪酬13560
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額1560
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000
貸:庫(kù)存商品8000
2021-10-25 19:45:53

已經(jīng)銷售,把余額記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可
2019-09-25 08:17:02

你好,委托加工物資,物資是企業(yè)提供的,只對(duì)加工費(fèi)收增值稅
2020-07-19 20:35:00

學(xué)員你好,分錄如下
借:銀行存款900000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借:銀行存款
貸:短期借款
2022-05-26 16:14:24

采購(gòu)庫(kù)存商品
借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
銷售庫(kù)存商品
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
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