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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-24 11:36

你好,借;管理費用等科目,貸;預(yù)付賬款

.笑顏 追問

2019-09-24 14:01

老師以后不會有往來了,掛個預(yù)付怎么平賬。

鄒老師 解答

2019-09-24 14:03

你好
之前付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
取得發(fā)票,借;管理費用等科目,貸;預(yù)付賬款
這樣做賬預(yù)付賬款是不會有余額的

.笑顏 追問

2019-09-24 14:08

問題是我之前付款時  
借管理費用,貸銀行存款
現(xiàn)在來發(fā)票了,老師怎么做?以后不會往來了。不能掛賬吧?

鄒老師 解答

2019-09-24 14:14

你好,那需要先做這個調(diào)整分錄
借;預(yù)付賬款,貸;管理費用
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄
借;管理費用,貸;預(yù)付賬款

.笑顏 追問

2019-09-24 14:48

這樣行嗎老師

鄒老師 解答

2019-09-24 15:09

你好,你提供圖片文字太模糊,根本看不清的
那需要先做這個調(diào)整分錄
借;預(yù)付賬款,貸;管理費用
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄
借;管理費用,貸;預(yù)付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
先收到發(fā)票還有付款??貨沒到嗎
2016-08-26 13:43:00
你好,借;管理費用等科目,貸;預(yù)付賬款
2019-09-24 11:36:49
你好,可以的,
2019-09-26 13:01:04
具體的什么業(yè)務(wù)的
2020-05-07 13:47:48
你好,同學(xué)。 你收到錢,不是必須開票的,不開也沒問題的。
2020-05-07 14:36:09
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