
之前舊公司的客戶拿會(huì)員卡到現(xiàn)在的新公司刷卷消費(fèi),我們要確認(rèn)收入,跟股東掛賬,是不是借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 后期不會(huì)存回來(lái),又要把股東這筆沖平,怎么操作呢?
答: 你好 借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 掛股東往來(lái) 不還回來(lái)年末會(huì)稅個(gè)稅的
我墊付一筆工程款31126,發(fā)生時(shí),我做的分錄是:借:其他應(yīng)收款 31126 貸:銀行存款 31126收到工程款,我怎么沖回來(lái),我又要確認(rèn)收入借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
答: 收到工程款,那你墊付的還了沒(méi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款--XX有限公司 800100.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 689741.38 貸:其他應(yīng)付款-銷(xiāo)項(xiàng)稅 110358.62今年5月開(kāi)票了,應(yīng)該怎么處理呢?怎么做分錄?
答: 您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),開(kāi)票后不另作分錄。

