
收到銷項稅額發(fā)票61.88,增值稅申報表為61.87,期末銷項轉(zhuǎn)出:轉(zhuǎn)出未交增值稅61.88。結轉(zhuǎn)增值稅:借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方未交增值稅61.87。中間納稅0.01誤差,借應交稅費-未交增值稅0.01貸營業(yè)外收入。以上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個過度科目余額沒有0,哪里需要改
答: 你好,確認營業(yè)外收入應該是對著你的轉(zhuǎn)出啊,不是未交。
結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?增值稅結轉(zhuǎn):1、結轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(進項)2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項)貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅請問如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,怎么做分錄??這種情況進項稅是正常勾選嗎?申報表要怎么填?
答: 你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
季度申報,季末需要結轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結轉(zhuǎn)這個,


幽默的鼠標 追問
2019-09-24 11:12
maize老師 解答
2019-09-24 11:13