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送心意

小妍老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-09-24 09:26

您好!結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅  借:其他應(yīng)收款-出口退稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)出口退稅; 收到退稅時(shí)  借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
應(yīng)退稅額與免抵退稅額的聯(lián)系:
(1)如當(dāng)期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵退稅額
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額—當(dāng)期應(yīng)退稅額
(2)如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額
當(dāng)期免抵稅額=0
您再理解一下~

小成成同學(xué) 追問

2019-09-24 09:30

當(dāng)時(shí)的免抵稅額怎么做分錄呢

小成成同學(xué) 追問

2019-09-24 09:30

有一部分是免抵得

小妍老師 解答

2019-09-24 09:40

您好! 結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額  借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額)

                                  貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅)

小成成同學(xué) 追問

2019-09-24 09:57

那借方就一直有余額是嗎

小妍老師 解答

2019-09-24 10:00

您好!如果應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 科目借方有余額,說明是增值稅的留抵稅額。

小成成同學(xué) 追問

2019-09-24 10:08

好的,謝謝

小妍老師 解答

2019-09-24 10:11

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您好!結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)出口退稅; 收到退稅時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 應(yīng)退稅額與免抵退稅額的聯(lián)系: (1)如當(dāng)期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額—當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 您再理解一下~
2019-09-24 09:26:59
你圖片的處理是對的。 你同事的那種情況 ,應(yīng)該是退稅率和銷售稅率是一樣的,才會(huì)存在 他那種 情況 。
2019-08-02 12:24:57
你好! 出口免稅,生產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額
2018-08-18 16:19:13
你好,免抵額還要交附加稅的
2023-12-14 14:07:38
退回額是根據(jù)您本月做單證收齊的銷項(xiàng)稅額和本月的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì),還有上月的留抵,三者中誰小按誰退稅的
2018-11-15 10:42:42
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