国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-23 16:13

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用——代理費
貸:其他應付款

Z&C 追問

2019-09-23 16:18

其他應付款是負債科目,那他就是貸方增加呀,付款的時候銀行存款也是貸方減少呀

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:19

負債減少 資產減少
資產=負債+所有者權益 
有什么不正確么?

Z&C 追問

2019-09-23 16:24

那可以直接
借:管理費用
     貸:銀行存款
不通過其他應付款核算?

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:24

您收到發(fā)票的時候直接支付了么?

Z&C 追問

2019-09-23 16:25

沒有,是提前支付的

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:25

那您提前支付的時候隔月了么?

Z&C 追問

2019-09-23 16:26

沒有,都是當月

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:27

如果都是當月的話 可以把付款憑證跟發(fā)票一起做您寫的那筆分錄

Z&C 追問

2019-09-23 16:28

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用——代理費 貸:其他應付款
2019-09-23 16:13:24
您好,記賬時,借;應付職工薪酬-工資,3273.57元,貸:銀行存款,3273.57元。
2017-09-01 18:56:16
您好,計入管理費用,代理費
2019-03-08 16:35:43
借:管理費用 ? ? ? 預付賬款 明年3個月的 貸:銀行存款
2024-05-12 10:19:22
你好,那沒有其他依據你又做不來的,代賬公司一般都有合同和對方簽訂的,所以一般沒有風險
2019-11-14 17:50:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...