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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-23 12:12

你好
借:固定資產(chǎn)清理 100
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn) 200
借:銀行存款 220
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅金—增值稅
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

豆豆 追問(wèn)

2019-09-23 14:25

為什么有營(yíng)業(yè)外支出?不是營(yíng)業(yè)外收入嗎,這里的增值稅是銷項(xiàng)稅額嗎

月月老師 解答

2019-09-23 14:26

你好,是的,固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。增值稅是銷項(xiàng)稅額。

豆豆 追問(wèn)

2019-09-23 14:33

那您剛剛的分錄就有問(wèn)題是不,不能按照這個(gè)

月月老師 解答

2019-09-23 14:34

你好
借:固定資產(chǎn)清理 100
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn) 200
借:銀行存款 220
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅金—增值稅
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
取得220的收入是需要交納增值稅的,固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的收入是需要交納所得稅的。

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你好 借:固定資產(chǎn)清理 100 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 200 借:銀行存款 220 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金—增值稅 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-09-23 12:12:44
?固定資產(chǎn)清理貸方余額賬務(wù)處理包括:1、計(jì)算清理金額;2、記錄清理金額;3、核算清理金額;4、報(bào)送清理金額;5、實(shí)施清理金額等環(huán)節(jié)。
2023-02-25 10:34:19
你好,不需要針對(duì)余額做賬務(wù)處理的
2018-05-07 10:39:06
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)是處置了,還是繼續(xù)在使用?
2022-03-07 10:30:55
你好,審減金額是誰(shuí)審減的,審減后按實(shí)際審減后的金額支付款項(xiàng)嗎
2018-09-04 13:03:29
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