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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-22 23:55

您好,一般情況下,貴方根據(jù)收到的款項(xiàng),開具發(fā)票給有資質(zhì)的公司,確認(rèn)收入做賬處理。

寶寶妞 追問

2019-09-23 01:46

老師,我們不開發(fā)票,只是提供成本發(fā)票,和付管理費(fèi)給她們

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 08:39

您好,這樣的話,只能在收到款的時(shí)候,記入其他應(yīng)付款了。

寶寶妞 追問

2019-09-23 09:56

老師,如果這樣的,本公司所有涉及這個(gè)掛靠項(xiàng)目的所有成本,管理費(fèi)用,都從其他應(yīng)付款走?

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 11:03

您好,是的,但是這樣操作不規(guī)范啊。

寶寶妞 追問

2019-09-23 11:36

那應(yīng)該怎么做?只是收到錢做其他應(yīng)付款?發(fā)生的所有費(fèi)用就按平時(shí)做賬,該入哪個(gè)科目的,就入哪個(gè)科目?

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 11:57

您好,應(yīng)該收到款給對(duì)方開具發(fā)票,支付的款項(xiàng)開回發(fā)票做成本費(fèi)用處理。

寶寶妞 追問

2019-09-23 12:12

老師,我們得到的錢是她們收了我們的成本發(fā)票和管理費(fèi)用以后的錢

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 13:09

您好,明白,這樣的話,按您說的做吧,收到錢做其他應(yīng)付款,發(fā)生的所有費(fèi)用就按平時(shí)做賬,該入哪個(gè)科目的,就入哪個(gè)科目。

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你好!外帳不做。內(nèi)帳收到錢借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)收入 支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金等
2017-08-25 16:58:13
您好,一般情況下,貴方根據(jù)收到的款項(xiàng),開具發(fā)票給有資質(zhì)的公司,確認(rèn)收入做賬處理。
2019-09-22 23:55:03
您好,一般情況下,記入預(yù)付賬款,讓對(duì)方拿發(fā)票來沖銷處理。
2019-04-28 21:31:01
你好,是的 現(xiàn)在不可以了,現(xiàn)在需要有票據(jù)沖掛賬才可以
2019-09-24 11:53:32
你好!正常是這樣,但是你實(shí)際的數(shù)據(jù)的差異是不是有其他差異,老師也不敢確認(rèn)。
2020-12-02 14:15:11
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