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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-21 21:24

答案是不能,最多只是做接近的調(diào)整分錄
一般審計發(fā)現(xiàn)這個問題,就會立即向管理層通報,由管理層自行查找往來不一致的原因
需要往來一致后,才做抵消

如意 追問

2019-09-21 21:29

我們母公司的其他應付數(shù)據(jù)跟子公司的期他應收數(shù)據(jù)對不上,原因也知道

如意 追問

2019-09-21 21:30

數(shù)據(jù)差70多萬

王超老師 解答

2019-09-21 21:55

那說明一方或者雙方的賬沒做對,你要這樣做合并報表,起碼差35萬
還有就是注意增值稅不要做合并,要剔除處理

如意 追問

2019-09-21 22:01

怎么做抵消分錄啊

王超老師 解答

2019-09-21 22:08

是哪一種類型?是長期股權投資?往來款?存貨?固定資產(chǎn)?

如意 追問

2019-09-21 22:12

這樣說吧,我們是房地產(chǎn)行業(yè)跟物業(yè)公司的往來,客戶在地產(chǎn)公司房屋面積差抵物業(yè)費了,客戶沒到物業(yè)公司去抵物業(yè)費產(chǎn)生的差額

王超老師 解答

2019-09-21 22:39

那就是需要調(diào)整收入的抵消分錄了
借:應付賬款-總公司     貸:應收賬款-分公司  借:主營業(yè)務收入     貸:主營業(yè)務成本       
但是你們的應收賬款和應付賬款應該是一樣的才對,需要先進行調(diào)整

上傳圖片 ?
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借:應付賬款 100 貸:應收賬款100
2020-01-08 16:35:16
你好,按調(diào)整后的,數(shù)子合并并告知子公司盡快調(diào)整。
2016-10-25 17:09:19
答案是不能,最多只是做接近的調(diào)整分錄 一般審計發(fā)現(xiàn)這個問題,就會立即向管理層通報,由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后,才做抵消
2019-09-21 21:24:40
您好,這個可以用人工抵消分錄處理。
2016-10-25 17:20:35
母子公司之間,子公司之間都要做內(nèi)部往來和內(nèi)部交易,內(nèi)部現(xiàn)金流的抵消
2020-04-13 18:29:21
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