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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-21 14:16

你開紅字做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費  負數,申報的時候假設開13%專票。,負數填寫是13%專票欄次,你開正確做借應收  貸主營業(yè)務收入  應交稅費  報的時候假設開13%專票。,填寫是13%專票欄次,

追問

2019-09-21 14:50

那老師我是不是不需要進項發(fā)票抵扣了?

maize老師 解答

2019-09-21 14:53

你要是沒有開別的,可以,這個一負一正抵消了

追問

2019-09-21 16:25

就是作廢,金額重開,但是要相差0.2的金額

maize老師 解答

2019-09-21 16:28

那就按這個0.2去申報

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你開紅字做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 負數,申報的時候假設開13%專票。,負數填寫是13%專票欄次,你開正確做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 報的時候假設開13%專票。,填寫是13%專票欄次,
2019-09-21 14:16:00
同學,你好 做一筆,12月份那筆藍字發(fā)票分錄的負數分錄
2022-04-25 11:10:39
您好 當月作廢的專票不需要賬務處理
2019-09-04 11:06:34
可以的接作廢重開就可以
2017-09-06 11:22:09
您好,跨月不能作廢,您可以開紅字發(fā)票
2020-07-31 11:09:29
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