
老師下午好!7月開出的一張專票,已在7月做賬確認為收入了!9月又要作廢重開?怎么做賬和操作?
答: 你開紅字做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 負數,申報的時候假設開13%專票。,負數填寫是13%專票欄次,你開正確做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 報的時候假設開13%專票。,填寫是13%專票欄次,
老師:您好!20年12月開專票打印出格作廢重開,21年一月作廢未成功,作廢發(fā)票三聯都在手,只能12月按票面數加一筆虛賬入賬,1月無銷售,求教1月收入負數賬怎么做?謝謝!
答: 同學,你好 做一筆,12月份那筆藍字發(fā)票分錄的負數分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月1日開出一張專票,對方收到后說是公司名開錯了,要求重開,這邊是不是可以直接作廢重開就可以?
答: 可以的接作廢重開就可以


瑩 追問
2019-09-21 14:50
maize老師 解答
2019-09-21 14:53
瑩 追問
2019-09-21 16:25
maize老師 解答
2019-09-21 16:28