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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-20 17:42

借應(yīng)收賬款-對(duì)的
貸應(yīng)收-錯(cuò)誤的

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 17:45

主營業(yè)務(wù)收入金額也記錯(cuò)了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理呢?

郭老師 解答

2019-09-20 17:52

多了還是少了?

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:11

就是應(yīng)該是甲公司收入,記成了是乙公司的,造成往來款甲公司少記乙公司多記,跨年度的,這樣賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-20 18:25

借應(yīng)收-乙貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅的金額沒有錯(cuò)不是嗎
只是二級(jí)科目記錯(cuò)了

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:28

對(duì)的

郭老師 解答

2019-09-20 18:29

借應(yīng)收賬款-甲公司
貸應(yīng)收賬款-乙公司

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:34

但當(dāng)時(shí)乙公司往來是現(xiàn)金收回來的,借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款_乙公司,這個(gè)分錄怎么調(diào)整才能平呢

郭老師 解答

2019-09-20 18:36

借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款-甲公司

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借應(yīng)收賬款-對(duì)的 貸應(yīng)收-錯(cuò)誤的
2019-09-20 17:42:34
預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)做錯(cuò)?做少補(bǔ)上,借預(yù)收 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 多了沖掉,借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)收 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-24 10:11:40
同學(xué)你好 收到部分對(duì)應(yīng)的親收入和稅金都要入賬
2022-12-23 21:29:19
你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:原材料 貸:銀行存款 你自己記賬的時(shí)候分開就好了
2020-05-08 13:43:53
您好 你您開票金額還是 4500元的 借:銀行存款 4500 財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi) 22.50 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-01-08 10:40:34
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