
請問我們代理進口報關(guān)電子產(chǎn)品,開給客戶的發(fā)票是電子產(chǎn)品銷售發(fā)票,不是代理報關(guān)服務費發(fā)票,2018年幫客戶進口的一批貨物,現(xiàn)在海關(guān)通知補交關(guān)稅和增值稅,相應的我們要把補交的關(guān)稅和增值稅收回來,這種再給客戶開貨物銷售發(fā)票怎么開?比如說我們18年開給客戶1000件單價是10元的電子產(chǎn)品銷售發(fā)票,現(xiàn)在補關(guān)稅0.2元/件,開票的話能開同樣型號的1000件單價是0.2元的電子產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?
答: 您好,能開同樣型號的1000件單價是0.2元的電子產(chǎn)品銷售發(fā)票。
服務稅率的增值稅可否抵扣銷售增值稅發(fā)票
答: 服務稅率的增值稅可抵扣銷售增值稅發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售類的增值稅發(fā)票可以開服務類么
答: 按道理是不行的 如果你公司有增值稅的服務,領(lǐng)購的是增值稅發(fā)票,也是可以開具服務費的


真水無香Stella 追問
2019-09-20 15:46
何江何老師 解答
2019-09-20 15:49
真水無香Stella 追問
2019-09-20 15:50
何江何老師 解答
2019-09-20 16:02