
供貨商10月初開增值稅專用發(fā)票給我們,在申報(bào)9月份增值稅前,認(rèn)證該發(fā)票,算9月進(jìn)行抵扣的吧?
答: 你好,不可以的,發(fā)票日期如果是10月份,是需要10月份抵扣的。
想請(qǐng)教你個(gè)問題,我是賣家電的,有個(gè)工廠要在我店里購買空調(diào),比如說一臺(tái)空調(diào)平時(shí)賣2000元,現(xiàn)在他們要求我給開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅額是13個(gè)點(diǎn),我在供貨商那開票他們是不是也要收我13個(gè)點(diǎn)得稅額,算下來是260,這樣算對(duì)嗎,等于說平時(shí)賣兩千,現(xiàn)在賣給他們得時(shí)候是不是要算2260元才劃算
答: 對(duì)的,同學(xué),你要收他們的稅,不然你就要的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司買了三萬多的油漆,要求供貨商開增值稅專用發(fā)票,供貨商要我們另外交13%的稅金才給開票,這樣合適嗎,
答: 你好,這個(gè)要看你們跟對(duì)方當(dāng)初談的價(jià)格是不是含稅價(jià),如果是含稅價(jià),那就不應(yīng)該讓你們?cè)傺a(bǔ)稅錢給他們了。


zl 追問
2019-09-20 13:26
月月老師 解答
2019-09-20 13:34