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上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負(fù)數(shù),這種怎么報增值稅(申報增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負(fù)數(shù)不可以申報)
上季度申報增值稅時把含稅收入當(dāng)做銷售收入填報了,這個季度怎么調(diào)回來,這季度是沒有收入的,若沖紅后就出現(xiàn)收入是負(fù)數(shù)了,該怎么填報增值稅呢

