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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-20 10:07

你好  發(fā)的時候你做: 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬  消費借應付職工薪酬 貸庫存商品  進項稅轉(zhuǎn)出等

645117851 追問

2019-09-20 10:19

不算主營業(yè)務收入嗎?

meizi老師 解答

2019-09-20 10:29

你好  你是說視同銷售 這個消費的產(chǎn)品是你們自產(chǎn)的還是外購的產(chǎn)品??

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你好 發(fā)的時候你做: 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 消費借應付職工薪酬 貸庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出等
2019-09-20 10:07:17
你好,是用于職工福利還是用于招待呢。
2019-09-14 10:49:45
借;銷售費用 貸;預收賬款
2017-03-16 15:03:47
贈送的2000做銷售費用,借銀存10000 銷售費用2000貸預收
2018-11-16 12:39:23
按實際付款金額做賬
2018-11-16 12:33:47
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