老師,你好,請問一下今年的新公司開過一個月發(fā)票,沒有實收資本,都是法人借錢進去,現(xiàn)在需要注銷,我把賬調(diào)平,結(jié)果資產(chǎn)負債表上就是沒有數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表上因為是今年的新公司,期初沒有數(shù)據(jù),往來款調(diào)平后期末也都沒有數(shù)據(jù)了,整個資產(chǎn)負債表上沒有任何數(shù)據(jù),這樣可以注銷么?因為新公司申報的時候資產(chǎn)負債表不能為0,不知道注銷的時候可不可以
她的眼睛會下雨
于2019-09-19 14:37 發(fā)布 ??894次瀏覽
- 送心意
叮當(dāng)老師
職稱: 稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)
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正常往來可以的!
2017-01-18 14:24:51

你好!注銷時需要審查注冊資本是否到位,沒到位的話需要股東把錢打入公司賬戶驗資。同時需要交納印花稅,從公司獲得了收入的還需要交納個人所得稅。
2019-09-19 14:39:27

你好,有一個個人的往來太大(是數(shù)據(jù)有錯誤嗎?)
2021-08-09 14:34:36

你好,你可以用每個明細科目的余額合計與總賬科目余額核對,看是否一致
2018-08-01 10:46:53

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2018-09-05 10:15:01
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