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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-19 15:23

拿到了紅字發(fā)票的話就直接紅沖了就可以了

hedyzhan 追問

2019-09-19 15:58

那想問一下,當(dāng)時因為已經(jīng)抵扣了,所以申報增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,紅沖以后應(yīng)交增值稅怎么做賬務(wù)處理呢

樸老師 解答

2019-09-19 16:11

進項稅不用管了,只把對應(yīng)的貨物紅沖

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相關(guān)問題討論
拿到了紅字發(fā)票的話就直接紅沖了就可以了
2019-09-19 15:23:38
同學(xué)你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
直接把之前的分錄紅沖了就可以了
2019-07-30 16:58:13
你好,你是認證了,然后做轉(zhuǎn)出嗎?
2020-04-13 16:58:12
如果只是發(fā)票金額多開了,報關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。 如果這單出口已經(jīng)正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。
2019-04-25 12:24:15
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