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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-09-19 05:39

你好,借其他應付款   貸預付賬款,等于把上面的預付賬款和其他應付款平帳

危機的河馬 追問

2019-09-19 20:56

老師,那如果這家公司為一般納稅人,這個開的發(fā)票進項稅怎么做呢?您看我寫的這個分錄對嗎:借:其他應付款 5820 
借:應交稅費—應交增值稅(進)180
貸:預付賬款 6000

徐阿富老師 解答

2019-09-19 21:27

你好,如果是專票,要調整成本了,簡單說是借進項稅額   貸以前年度損益調整或利潤分配

危機的河馬 追問

2019-09-19 22:25

老師,再打擾您一下,您說的是這樣做分錄嗎?
1、借:應交稅費—進項稅 180
     貸:以前年度損益調整        180
2、借:其他應付款 6000
      貸:預付賬款              6000

徐阿富老師 解答

2019-09-20 04:18

你好,對的,沒錯是這樣的

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你好,在做一筆借銀行存款貸主營業(yè)務收入分錄就好已經(jīng)給押金,說明所有權已經(jīng)轉移
2019-06-11 08:12:21
你好,以前年度多入的成本,調整分錄是 借:其他應付款,貸:工程施工 借:工程施工,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本? 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本 ,貸:利潤分配——未分配利潤?
2021-04-07 22:10:43
你好,以前年度多入的成本,調整分錄是 借:其他應付款,貸:工程施工 借:工程施工,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本? 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本 ,貸:利潤分配——未分配利潤?
2021-04-07 22:10:46
你好,這個問題已回復過。
2017-05-13 22:02:01
你好,同學。 處理是可以的。
2020-04-23 11:13:24
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