1.2018年7月會計賬務處理: 借:預付賬款——A 1000 借:預付賬款——B 5000 借:預付賬款——C 6000 貸:銀行存款 12000 2.2018年12月會計賬務處理: 借:主營業(yè)務成本 12000 貸:其他應付款—預提費用 12000 問題:2019年9月收到了陜西太田發(fā)票6000元,請問這個賬務分錄應該怎么做呢?
危機的河馬
于2019-09-19 05:32 發(fā)布 ??1360次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-09-19 05:39
你好,借其他應付款 貸預付賬款,等于把上面的預付賬款和其他應付款平帳
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你好,在做一筆借銀行存款貸主營業(yè)務收入分錄就好已經(jīng)給押金,說明所有權已經(jīng)轉移
2019-06-11 08:12:21

你好,以前年度多入的成本,調整分錄是
借:其他應付款,貸:工程施工
借:工程施工,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本?
借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本 ,貸:利潤分配——未分配利潤?
2021-04-07 22:10:43

你好,以前年度多入的成本,調整分錄是
借:其他應付款,貸:工程施工
借:工程施工,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本?
借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本 ,貸:利潤分配——未分配利潤?
2021-04-07 22:10:46

你好,這個問題已回復過。
2017-05-13 22:02:01

你好,同學。
處理是可以的。
2020-04-23 11:13:24
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