
老師你好!法人錢,第一筆業(yè)務(wù)去石化采購貨10萬借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,采購發(fā)票來了核銷應(yīng)付賬款了,購買方也款打入我司公戶,錢一直在公戶掛著,怎么做實收資本?
答: 您好 法人的錢存入賬戶的時候怎么寫的分錄
采購商品收到發(fā)票,借材料采購,進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款,付款時候:借應(yīng)付賬款貸銀行存款月末沒有收到發(fā)票,借庫存商品貸應(yīng)付暫估款,請問這個流程對嗎
答: 您好 采購商品收到發(fā)票請問商品收到了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司,采購物資時,由采購借支,然后直接付給供應(yīng)商。借支時:借:其他應(yīng)收款-采購 貸:銀行存款走完流程寫收據(jù)給采購,并做沖銷,并沒有向采購收回錢,也沒有再向供應(yīng)商付款。其分錄為,借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款-采購還是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-采購 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款出納應(yīng)該如何入走完流程后的數(shù)?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款-采購
同一個月月頭預(yù)付了采購款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,月尾付了全款,然后收到發(fā)票,借:成本費用,貸:預(yù)付賬款,銀行存款,可不可以直接做借:成本費用,貸:銀行存款
老師,我們采購原材料,收到了發(fā)票,同時我們也用銀行存款付了款,分錄就是借 原材料貸 銀行存款 吧?而不是掛 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 吧?感謝
老師你好,請問下,平時通過銀行存款采購,但是經(jīng)常對方會不提供發(fā)票,并且后面發(fā)票也要不回來了,怎么做賬?
采購銀行轉(zhuǎn)賬了,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,貨也收到了,借庫存商品 應(yīng)交稅費_增值稅_進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款,最后如果發(fā)票到后分錄這么做


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2019-09-18 16:45
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