老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我司是外貿(mào)公司,當(dāng)月出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是下個(gè)月收到的,請(qǐng)問我當(dāng)月怎么暫估成本 ?先確認(rèn)收入:借:應(yīng)收外匯賬款###,貸:商品銷售收入-出口收入### ,那暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?我這么做對(duì)嗎?: 借:商品銷售成本-出口成本 ****,貸:庫存商品-庫存外銷商品**** , 等來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,我再紅字沖回 : 借:商品銷售成本-出口成本 **** (紅字),貸:庫存商品-庫存外銷商品**** (紅字)中間是不是 還差點(diǎn)什么
答: 暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:庫存商品-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:借:庫存商品-暫估;等來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,再紅字沖回
我司是外貿(mào)公司,當(dāng)月出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是下個(gè)月收到的,請(qǐng)問我當(dāng)月怎么暫估成本 ?先確認(rèn)收入:借:應(yīng)收外匯賬款###,貸:商品銷售收入-出口收入### ,那暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?我這么做對(duì)嗎?: 借:商品銷售成本-出口成本 ****,貸:庫存商品-庫存外銷商品**** , 等來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,我再紅字沖回 : 借:商品銷售成本-出口成本 **** (紅字),貸:庫存商品-庫存外銷商品**** (紅字)中間是不是 還差點(diǎn)什么
答: 暫估成本 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品 分錄處理是對(duì)的。不差什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,商品未按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入庫,就開出了銷售發(fā)票,之前會(huì)計(jì)確認(rèn)成本做的分錄摘要為計(jì)提6月份負(fù)庫存銷售成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,現(xiàn)在我接手,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來了,我應(yīng)該怎么寫摘要做分錄
答: 紅沖暫估就可以


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2019-09-18 09:49
陳詩晗老師 解答
2019-09-18 10:08
小球兒 追問
2019-09-18 10:22
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2019-09-18 10:33
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2019-09-18 10:38
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2019-09-18 10:54
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2019-09-18 10:58
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2019-09-18 10:59