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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 09:46

暫估成本
借:營業(yè)成本
貸:庫存商品
分錄處理是對(duì)的。不差什么

小球兒 追問

2019-09-18 09:49

不用先 暫估庫存?就是 先做個(gè) 借:庫存商品-外銷  貸:應(yīng)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)成本   
借:商品銷售成本-出口成本  貸:庫存商品-外銷  ?

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 10:08

明白了,你的意思是你預(yù)估成本的時(shí)候你的庫存還沒有來
要的,同學(xué)。要暫估庫存,要不然你這樣暫估后,你的庫存就是負(fù)數(shù)了

小球兒 追問

2019-09-18 10:22

比方說5月份我們出口了一批貨,出口發(fā)票我開了,當(dāng)月也做收入了,只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠還沒開過來,但是我5月份不得暫估成本嗎?5月份暫估成本完,6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,那我怎么沖暫估?老師,能麻煩您 幫我把詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄告訴我一下嗎?就是怎么暫估 怎么沖暫估的完整分錄

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 10:33

你首先是要暫估庫存商品入庫,然后再暫估成本處理。
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額
借:營業(yè)成本
貸:庫存商品

小球兒 追問

2019-09-18 10:38

老師,您看我這樣做 對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 10:54

分錄處理完全 正確,同學(xué)

小球兒 追問

2019-09-18 10:58

超級(jí)超級(jí)感謝!

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 10:59

不客氣,祝你工作愉快,請(qǐng)5星喲

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暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:庫存商品-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:借:庫存商品-暫估;等來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,再紅字沖回
2019-09-19 11:38:31
暫估成本 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品 分錄處理是對(duì)的。不差什么
2019-09-18 09:46:19
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-04-13 16:58:40
紅沖暫估就可以
2019-07-17 14:47:37
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2023-04-07 10:25:05
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