
我們公司有即征即退業(yè)務(wù),上個月我們開了即征即退紅字銷售額20,藍(lán)字銷售額15,其他正常業(yè)務(wù)銷售額30,申報表的即征即退不能填負(fù)數(shù),這個那我們即征即退的紅字5不就沖了正常業(yè)務(wù)了嗎?這個怎么處理呢。
答: 即征即退最大金額為0,同學(xué)。
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發(fā)票再做進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月銷售方開了紅字發(fā)票,申報時銷項轉(zhuǎn)出的金額從申報表哪里體現(xiàn)呢
答: 你好,開具銷售紅字發(fā)票,是在附表一按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票填寫收入,稅額

