
老師,請(qǐng)問(wèn)我們收到稅務(wù)局通知,2014年多繳納所得稅,本月繳納所得稅抵扣2014年多繳納稅費(fèi)。這個(gè)賬怎么處理?
答: 你好,你直接按差額做賬就可以了,就是說(shuō)你所得稅為10-以前的2=8,那么你做賬就做借:所得稅8,貸:銀行存款8
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅及滯納金如何進(jìn)行賬務(wù)處理 2014年2月公司收到稅務(wù)稽查局下達(dá)的稽查通知書(shū),需要補(bǔ)繳2012年度漏繳的企業(yè)所得稅及滯納金,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該通過(guò)以前年度損益入賬,滯納金入營(yíng)業(yè)外支出---滯納金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到以前年度(2014年)多繳納的企業(yè)所得稅用來(lái)抵扣今年(2016年)申報(bào)預(yù)繳的企業(yè)所得稅,以前年度已經(jīng)結(jié)賬,該如何做調(diào)賬處理?在報(bào)表上又怎么調(diào)整?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;所得稅費(fèi)用 在報(bào)表以前年度多交所得稅在本年抵扣填寫(xiě)


那片天空那片海 追問(wèn)
2019-09-17 09:54
小祝老師 解答
2019-09-17 09:58